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[點(diǎn)晴模切ERP]金蝶KIS專業(yè)版進(jìn)銷存結(jié)賬流程及處理方式

admin
2024年10月10日 20:8 本文熱度 2424

注意:在每月要結(jié)賬前,請(qǐng)先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及金額為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”,以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、金額為0的單據(jù),然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù),要先進(jìn)行“反審核”,然后修改,再進(jìn)行“審核”。

進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按相應(yīng)內(nèi)容分別進(jìn)入核算。

(一)第一步:入庫核算

①外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是“存貨估價(jià)入賬”。

②估價(jià)入庫核算:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”,才能選出全部單據(jù)。如果正常,可直接退出。

③自制入庫核算:主要處理的是本期未關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單,手工維護(hù)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的單價(jià)后點(diǎn)擊上方“核算”按鈕。系統(tǒng)提示成功后,退出。

④其他入庫核算:類似于估價(jià)入庫核算。

⑤對(duì)沒有單價(jià)的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理,存貨核算模塊右邊有“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)薄”,方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后,右上角工具欄選擇更新來源,直接按“更新”,系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。

(二)第二步:出庫核算

①首先請(qǐng)檢查“不確定單價(jià)單據(jù)”:查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù),如果有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤,因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價(jià)單據(jù)。

②材料出庫核算:點(diǎn)擊存貨出庫核算按鈕,進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面,首先,請(qǐng)按“查看”按鈕,看本期有沒有已審核但沒有 單價(jià)的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能確定單價(jià)的單據(jù),如果有,請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后,點(diǎn)擊“下一步”, 選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”,再點(diǎn)擊下一步,選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯(cuò)誤日志”、“寫成本計(jì)算表”,然后點(diǎn)按“下一步”,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫核算,如果中間出錯(cuò)誤停止,請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因,針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次,直至成功。

③產(chǎn)成品出庫核算:生產(chǎn)成本核算后點(diǎn)擊存貨出庫核算。

④委外入庫產(chǎn)品核算:委外成本核算然后點(diǎn)擊存貨核算。

注意:委外加工和生產(chǎn)哪個(gè)生產(chǎn)流程在前面先做哪部分的核算,如果有生產(chǎn)和委外交互的情況需要多次委外成本核算和生產(chǎn)成本核算,且每次核算完都要做一遍存貨出庫核算。

(三)第三步:記賬憑證管理

①按工作要求設(shè)置好憑證模板。

按“生成憑證”,按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾,選擇“未記賬”,系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù),可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)返回檢查憑證模板。

如果總賬系統(tǒng)尚未啟用,則按“匯總”更方便些。

依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇,生成憑證,完成后退出。

②在記賬憑證查詢中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。

(四)第四步:期末處理

條件:

A:本期所有有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)必須錄入完成

B:本期所有有關(guān)出入庫單據(jù)必須審核完

C:本期不能有負(fù)庫存

D:本期所有有關(guān)出入庫單據(jù)的單價(jià)不能為零

E:本期結(jié)存不能出現(xiàn)金額異常(數(shù)量為0金額不為0,數(shù)量是正數(shù)而金額是負(fù)數(shù))

①期末結(jié)賬:進(jìn)入期末結(jié)賬界面后,點(diǎn)按“查看”按鈕,先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象,如有,請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)賬。如果沒有,則按“下一步”,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確,請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示,如果正確,則系統(tǒng)會(huì)提示成功,狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。

②結(jié)賬完成

整理的部分業(yè)務(wù)憑證模板供大家參考:

單據(jù)科目來源科目借貸方向金額來源核算項(xiàng)目參考科目
外購入庫單單據(jù)上物料的存貨科目
入庫成本
原材料/庫存商品
憑證模板應(yīng)付賬款-暫估入庫成本供應(yīng)商
采購發(fā)票憑證模板應(yīng)付賬款-暫估不含稅金額供應(yīng)商
憑證模板應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額

單據(jù)上的往來科目
價(jià)稅合計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款-實(shí)際
付款單單據(jù)上的往來科目
應(yīng)付金額供應(yīng)商應(yīng)付賬款-實(shí)際
憑證模板營業(yè)外收入折扣金額

單據(jù)上的現(xiàn)金類科目
付款金額
銀行/現(xiàn)金
預(yù)付款單憑證模板預(yù)付賬款預(yù)付單付款金額供應(yīng)商
單據(jù)上的結(jié)算賬戶
預(yù)付單付款金額

銷售出庫單據(jù)上物料的銷售成本科目
實(shí)際成本
主營業(yè)務(wù)成本
單據(jù)上物料的存貨科目
實(shí)際成本
庫存商品
銷售發(fā)票單據(jù)上的往來科目
價(jià)稅合計(jì)客戶應(yīng)收賬款
憑證模板應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額

單據(jù)物料的收入科目
銷售金額
主營業(yè)務(wù)收入
收款單單據(jù)上的現(xiàn)金類科目
收款金額
銀行/現(xiàn)金
憑證模板營業(yè)外支出折扣金額

單據(jù)上的往來科目
應(yīng)收金額客戶應(yīng)收賬款
預(yù)收款單單據(jù)上的結(jié)算賬戶
預(yù)收單收款金額

憑證模板預(yù)收賬款預(yù)收單收款金額客戶
生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)上部門的核算科目
實(shí)際成本
生產(chǎn)成本
單據(jù)上物料的存貨科目
實(shí)際成本
原材料
費(fèi)用分?jǐn)倖?/td>憑證模板生產(chǎn)成本人工+折舊等

憑證模板制造費(fèi)用-人工/折舊等人工+折舊等

產(chǎn)品入庫單單據(jù)上物料的存貨科目
入庫成本
庫存商品
單據(jù)上部門的核算科目
入庫成本
生產(chǎn)成本
委外發(fā)料憑證模板委托加工物質(zhì)實(shí)際成本供應(yīng)商
單據(jù)物料的存貨科目
實(shí)際成本
原材料
委外入庫單據(jù)物料的存貨科目
實(shí)際成本
原材料/半成品
憑證模板委托加工物質(zhì)實(shí)際成本供應(yīng)商
委外加工費(fèi)用單憑證模板委托加工物質(zhì)委外加工費(fèi)用供應(yīng)商
憑證模板應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅加工稅額供應(yīng)商
憑證模板應(yīng)付賬款-實(shí)際委外價(jià)稅合計(jì)供應(yīng)商
其他入庫單據(jù)上物料的存貨科目
實(shí)際成本
原材料/庫存商品/半成品
單據(jù)上部門的核算科目
實(shí)際成本
制造費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用
其他出庫單據(jù)上部門的核算科目
實(shí)際成本
制造費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用
單據(jù)上物料的存貨科目
實(shí)際成本
原材料/庫存商品/半成品



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